安义县人民检察院2015年部门预算
一、部门概况
(一)部门主要职责
安义县人民检察院是国家法律监督机关,主要职责是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。
(二)部门预算(草案)单位构成
安义县人民检察院共有预算单位1个。编制人数45人,其中:行政编制41人,全部补助事业编制4人;实有人数66人,其中:在职人数39人,包括行政人员36人、全部补助事业人员3人;退休人员15人;临时工12人。无在校学生。实有车辆14辆,其中定编车辆9辆。
二、收入预算情况说明
2015年安义县人民检察院收入预算总额为724.29万元,其中:经费拨款(补助)516.29万元,专项收入208万元。
三、支出预算情况说明
2015年安义县人民检察院支出预算总额为724.29万元,无结转结余资金。其中:工资福利支出260.74万元,商品和服务支出183.21万元,对个人和家庭的补助67.34万元,其他资本性支出5万元,项目支出208万元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2015年安义县人民检察院“三公”经费预算总支出45万元,其中:因公出国(境)支出0万元,公务接待费支出7万元,公务用车运行维护费38万元。
2015年“三公”经费部门预算安排情况表
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单位:元
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项目
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本年预算数
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合计
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450000.00
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1、因公出国(境)费用
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2、公务接待费
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70000.00
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3、公务用车费
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380000.00
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其中:(1)公务用车运行维护费
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380000.00
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(2)公务用车购置费
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收支预算总表 |
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单位:元 |
收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
5,162,895.12 |
一、基本支出 |
5,162,895.12 |
公共安全支出 |
7,242,895.12 |
经费拨款(补助) |
5,162,895.12 |
工资福利支出 |
2,607,369.12 |
检察 |
7,242,895.12 |
纳入预算管理的资金 |
1643079.12 |
商品服务支出 |
1,832,079.12 |
行政运行(检察) |
3,330,816.00 |
基金收入 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
673,446.88 |
一般行政管理事务(检察) |
3,912,079.12 |
专项收入 |
0.00 |
其他资本性支出 |
50,000.00 |
0 |
0.00 |
预算内投资收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
2,080,000.00 |
0 |
0.00 |
二、事业收入 |
0.00 |
工资福利性支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
商品和服务支出 |
1,080,000.00 |
0 |
0.00 |
四、附属单位上缴收入 |
0.00 |
对个人和家庭补助 |
0 |
0 |
0.00 |
五、上级补助收入 |
2,080,000.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
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|
债务还本支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
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基本建设支出 |
0 |
0 |
0.00 |
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|
其他资本性支出 |
0 |
0 |
0.00 |
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|
其他支出 |
1000000 |
0 |
0.00 |
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|
三、事业单位经营支出 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
四、对附属单位补助支出 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
五、上缴上级支出 |
0 |
0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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|
0 |
0.00 |
本年收入合计 |
7242895 |
本年支出合计 |
7242895 |
本年支出合计 |
7242895 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0 |
八、上年结转 |
0.00 |
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财政拨款结转 |
0.00 |
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|
|
其他资金结转 |
0.00 |
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收入总计 |
7242895 |
支出总计 |
7242895 |
支出总计 |
7242895 |
支出预算总表 |
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单位:元 |
科目 |
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单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
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项目支出 |
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事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
其他资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他相关支出 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
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10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
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合计 |
7242895.12 |
5162895.12 |
2607369.12 |
1832079.12 |
673446.88 |
50000.00 |
2080000.00 |
|
1080000.00 |
|
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|
|
1000000.00 |
|
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204 |
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|
公共安全支出 |
7242895.12 |
5162895.12 |
2607369.12 |
1832079.12 |
673446.88 |
50000.00 |
2080000.00 |
|
1080000.00 |
|
|
|
|
|
|
1000000.00 |
|
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04 |
|
检察 |
7242895.12 |
5162895.12 |
2607369.12 |
1832079.12 |
673446.88 |
50000.00 |
2080000.00 |
|
1080000.00 |
|
|
|
|
|
|
1000000.00 |
|
|
|
204 |
04 |
01 |
行政运行(检察) |
3330816.00 |
3330816.00 |
2607369.12 |
|
673446.88 |
50000.00 |
|
|
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|
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|
|
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204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务(检察) |
3912079.12 |
1832079.12 |
|
1832079.12 |
|
|
2080000.00 |
|
1080000.00 |
|
|
|
|
|
|
1000000.00 |
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